金融界7月23日消息,有投资者在互动平台向杉杉股份提问:公司年报披露:杉杉控股2023年度非经营性占用杉杉股份资金合计80,800万元。因此,年审机构发表了2023年度带强调事项段无保留意见的审计报告和带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。
此项事件的发生,公司是否会对财务总监、董事会秘书等相关人员进行追责?
公司回答表示:相关责任人的结论认定,应以监管部门核实后的结论为主,公司将积极保持与监管部门的良好沟通,并根据相关规定及时履行信息披露义务,请投资者以公司相关公告为准并注意投资风险。
本文源自:金融界AI电报
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