8月21日,微盟集团发布2024年中期业绩报告。2024年上半年,微盟集团总收入为8.67亿元,较上年同期减少28.3%;毛利由去年上半年的8亿多元下降29.4%至5.76亿元;经调整净亏损约为人民币0.46亿元,较上年同期大幅收窄81.4%。
对于业绩下滑的原因,财报称,是由于该公司坚持降本增效和聚焦主业,主动缩减非核心业务和低质量业务,降低了业务规模并削减成本和费用。
微盟集团的收入分为订阅解决方案和商家解决方案。其中,订阅解决方案主要包括商业及营销SaaS产品以及ERP解决方案,涉及微商城、智慧零售、智慧酒店、海鼎ERP等,上半年收入4.86亿元,同比下滑31%。
为了进一步聚焦核心业务,微盟于去年5月剥离了智慧餐饮业务,不再并入该业务的收入;还降低了微商城业务和其他小微业务的投入,减少了直销城市,降低低利润的客户群体比例。
商家解决方案收入指通过提供服务使商户能够获取在线客户流量而自广告平台取得的返点净额、精准营销运营服务佣金,以及TSO服务的费用及佣金,上半年收入3.81亿元,同比减少24.5%。上半年,微盟营销通过持续横向拓展多元媒体渠道,在深耕腾讯生态的同时,扩展到快手、小红书、支付宝等多渠道流量平台。
财报显示,微盟毛利率从去年上半年的67.5%下降至今年上半年的66.4%,整体保持平稳,收入端下降抵消了成本端因为业务瘦身和组织优化带来的成本降低。
2024年上半年,微盟集团经营现金流实现了人民币0.3亿元的正向流入,已经连续两个半年度为正。上半年研发开支同比减少26.8%至2.33.亿元,主要由于组织优化导致员工人数由截至2023年6月30日的1471人减至截至2024年6月30日的817人。
展望下半年,微盟方面表示将聚焦场景推进AI应用商业化,并积极探索海外市场;增加收入模式,降本增效优化财务表现;秉持大客战略垂直深耕,加速渗透行业腰部;深耕腾讯生态,多维探索视频号平台机遇。
南都记者马宁宁发自上海
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